公司完成大修项目专项审计

按照公司2022年审计工作安排,监督审计部牵头组织相关人员成立审计组,对公司2021年大修管理情况进行了专项审计。

审计组此次共审计14套主要生产装置、公用工程及辅助系统停工大修费用1.68亿元,发现检修调整计划未审批、合同变更不规范、超合同范围付款、考核未兑现等问题。对涉及的相关制度,提出修改完善的意见建议,有效增强了业务开展的合规性,促进了项目管理提升。           (申宏年)


信息来源: 
2022-12-15